誰有會計分錄大全和報表?求會計分錄和報表

時間 2023-01-13 14:35:11

1樓:匿名使用者

分錄為借:銀行存款4020222

貸:實收資本4020222

2樓:匿名使用者

1.收到投資款 借:銀行存款 4020222貸:實收資本 4020222

2.驗資、註冊等 借:管理費用--開辦費 1968貸:現金 1968

3.銀行開戶 借:管理費用--開辦費 200貸:現金 200

4.購買支票等 借:管理費用--工本費 30貸:銀行存款 30

一般公司註冊這些是必須要做的分錄。具體資料要看各地方的,還要看你手上的發票。

註冊完後的分錄就要看你公司具體運作過程中的情況了有沒有開票,如果有開票的話 就要做收入的分錄了還要計提稅金。

如果沒開票麼也可以不做。

你們註冊公司沒有會計麼?怎末會問這些問題。

3樓:匿名使用者

你沒有到的經濟業務怎麼給你做分錄呢。

4樓:匿名使用者

暈倒,什麼叫內容自定?

5樓:凌謐汪葉

購入時:

借:交易性金融資產-成本。

100應收利息。

2投資收益。

2貸:銀行存款。

1042023年1月5日:

借:銀行存款。

2貸:應收利息。

22023年6月30日:

借:交易性金融資產-公允價值變動。

15貸:公允價值變動損益。

15借:應收利息。

2貸:投資收益。

22023年7月5日:

借:銀行存款。

2貸:應收利息。

22023年12月31日:

借:公允價值變動損益。

5貸:交易性金融資產公允價值變動。

5借:應收利息。

2貸:投資收益。

22023年1月5日:

借:銀行存款。

2貸:應收利息。

22023年3月31日:

借:交易性金融資產-公允價值變動。

8貸:公允價值變動損益。

8借:應付賬款-乙公司。

120公允價值變動損益。

18貸:交易性金融資產-成本。

118-公允價值變動。

18營業外收入-債務重組利得。

2乙公司重組分錄:

借:交易性金融資-成本。

118壞賬準備。

4貸:應收賬款。

120管理費用2

會計分錄及報表類 20

6樓:網友

1 借 銀行存款 200000

貸 實收資本 200000

2 借 固定資產 80000

貸 銀行存款 80000

3 借 管理費用 320

貸 庫存現金 320

4 借 庫存現金 100000

貸 銀行存款 10000

5 借 表達不明確。

6 借 原材料 60000

貸 應付賬款 60000

7 借 生產成本 40000

管理費用 20000

貸 應付職工薪酬 60000

8 借 管理費用 800

貸 庫存現金 800

9 借 應交稅費——增值稅 8000

城建稅 300

教育附加稅 500

平衡表 和損益表 根據 會計 分錄 做就可以了。

求幫做一個會計分錄和報表,急!!!!!

7樓:沐沐夕

第三題應該還要計提財務費用:借:財務費用。

貸:應付利息。

做會計分錄與報表

8樓:敬紫安

啊如果是的和法國和分飛過海。

9樓:風雨過後

1、借:銀行存款 2500000

貸:實收資本——小王 1600000

——小李 900000

2、借:庫存現金 50000

貸:銀行存款 50000

會計分錄及會計報表類

10樓:匿名使用者

1.借:銀行存款。

貸:銀行存款。

2.借:固定資產。

貸:銀行存款。

3;借:管理費用—辦公用品。

貸:庫存出現金。

4.借:庫存現金。

貸:銀行存款。

5.借:銀行存款。

貸:主營業務收入。

6.借:原材料。

貸:應付賬款。

7.借:應付職工薪酬。

貸:銀行存款。

8.借:生成成本。

貸:直接材料。

直接人工。9.借:銷售費用—業務招待費。

貸:庫存現金。

10.借:應交稅費—增值稅。

—城建稅。—教育附加稅。

貸:銀行存款。

11樓:匿名使用者

1、借:銀行存款 200000

貸:實收資本 200000

2、借:固定資產 80000

貸:銀行存款 80000

3、借:管理費用 320

貸:庫存現金 320

4、借:庫存現金 100000

貸: 銀行存款 100000

5、借:銀行存款 100000

貸:主營業務收入

應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)借:原材料 60000

應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 10200貸:應付賬款 70200

7、借:管理費用 30000

貸:應付職工薪酬 30000

8、借:生產成本 60000

貸:原材料 40000

應付職工薪酬 20000

9、借:銷售費用 800

貸: 庫存現金 800

10、借:應交稅費——城建稅 300

——教育費附加 500

—應交增值稅(已交稅金) 8000

貸:銀行存款 8800

11、結轉本月收入:

借:本年利潤

貸:主營業務收入

12、結轉本月費用。

借:管理費用 30320

銷售費用 800

貸:本年利潤 31120

12樓:紫靈仙奴

是否一般納稅人,買材料有無抵扣發票?

求會計分錄,求各會計分錄

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。1 借 壞賬準備 58000 貸 應收賬款 58000 2 借 應收賬款 295776 貸 主營業務收入 252800 貸 應交稅費 應交增值稅 ...

求幫做會計分錄和報表,急,求幫做一個會計分錄和報表,急!!!!!

不像話 天啊,真多啊 1 借 銀行存款 150000 貸 實收資本 150000 2 借 固定資產 105000 貸 實收資本 105000 3 借 銀行存款 50000 貸 短期借款 50000 4 借 原材料 21000 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 3400注 我不知你們用的是小企 貸 預付...

求會計分錄,如題,求該題會計分錄

住宿費萬元,其中可抵扣進項稅萬元。餐飲費萬元。交通費萬元。差旅補助津貼萬元。借 管理費用 交際應酬費萬元 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額萬元 貸 銀行存款萬元 提示,應根據內部差旅管理制度規定,進一步稽核確認差旅補助津貼的支付與所報銷的各項實際開支金額是否存在重複計支。借 管理費用 差旅費 住宿...