月底了,出納把原始憑證和報表給我,會計然後怎麼做 謝謝各位大俠幫助,本人新手

時間 2021-09-08 17:21:57

1樓:鬧眼子的豬豬

會計的工作就是編制相關的財務報表啊,出納將原始會計憑證交給你,你就要根據這些原始的票據,或者出庫入庫單或者別的什麼,相應的填入你的報表,資產負債表,現金流量表等等,如果你們公司有財務軟體,這些都不是很大的問題,但是如果沒有的話,你就需要自己製作一個報表的模板或者用原來的老會計留下的模板,填數值進去就行了,對於那些原始憑證,你要一張一張按順序、按日期貼好,以防以後需要查賬!大概的流程就是這樣,如果有不知道的,一定要問,那個出納肯定也會懂一點的,我記得原來教我的老會計就說:做會計的人切記不要自以為是!

所以不知道的一定要問,呵呵,你是新人,別人不會說什麼的,你放心吧,希望可以幫到你,祝你工作順利~~~

2樓:匿名使用者

可以讓出納把關於現金和銀行的原始憑證作記帳憑證,讓出納登現金、銀行日記帳。平日一個星期或一個月(業務量少)讓出納把記帳憑證傳遞給你,你根據他的記帳憑證登入其它科目的明細帳,彙總憑證,登記總帳。與出納對帳,看你的現金、銀行總帳是否與出納的日記帳一樣,然後根據總帳編制財務報表。

3樓:匿名使用者

根據原始憑證,填制記賬憑證,然後記明細賬、現金、銀行存款日記賬,彙總憑證,登記總賬。根據總賬編報財務報表。大致這個流程。

不過,活很多,以後讓出納平時就把原始憑證給你,不然,月底會非常忙。

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