1樓:匿名使用者
甲公司於2023年12月3日以200萬元從**市場上購入乙公司發行的**,並分類為可能交易性金融資產。
借:交易性金融資產—成本 200
貸:銀行存款 200
該**當年年末的公允價值為206萬元,借:交易性金融資產—公允價值變動 206-200=6貸:公允價值變動損益 6
2023年12月31日。該**的公允價值為192萬元。
借:公允價值變動損益 8
貸:交易性金融資產—公允價值變動 192-200=8由於乙公司盈利能力下降,股價持續**,根據測算,其值為160萬元,2023年3月26日,甲公司出手該**,取得淨收入190萬元。
借:銀行存款 190
投資收益(處置損失)8
交易性金融資產—公允價值變動 6-8=2貸:交易性金融資產—成本 200
同時,按原記入「公允價值變動」科目的金額。
借:投資收益 6-8=2
貸:公允價值變動損益 2
急急急!!!會計填空題啊,啊,啊,啊,啊,!!!
2樓:金賢萱
答案:.24小時;間接費用;會計報表;計劃各種材料;損益類;生產;借款利息;原始憑證;現金;**生產過程。
有關會計分錄的試題、求好心人幫忙解答 急急急急急~~~
3樓:匿名使用者
1、借:無形資產 50000
貸:實收資本 50000
2、借:無形資產 50000
貸:銀行存款 50000
攤銷時: 借:累計攤銷 5000
貸:管理費用 5000
借:其他業務收入 40000
貸:無形資產 40000
借:營業稅金及附加 2000
貸:銀行存款 2000
3、借:無形資產--土地使用權 800000貸:銀行存款 800000
4、研發階段 借:研發支出--費用化支出 8000000貸:銀行存款 8000000
借:管理費用 8000000
貸:研發支出--費用化支出 8000000開發階段 借:研發支出--資本化支出 1000000貸:銀行存款 1000000
借:無形資產 1000000
貸:研發支出--資本化支出 1000000我該回去好好看書了!!!
[編制會計分錄問題]**求解答!!!急急急~~大家幫幫忙啊
4樓:網友
呵呵好像是群裡哪位朋友啊,前幾天也有人在群裡問這些題1.借:銀行存款。
貸:短期借款。
2.借:銀行存款。
貸:實收資本。
3.借:材料採購:
應繳稅費-應交增值稅(進項)
貸:銀行存款。
4.借:材料採購。
貸:現金。5.借:原材料。
貸:材料採購。
6.借:應付賬款。
貸:銀行存款。
7.借:管理費用。
貸:現金。8.借:原材料(加上運費)
應繳稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款。
9.借:生產成本。
貸:原材料-甲/乙。
10.借:現金。
貸:銀行存款。
11.借:應付工資。
貸:現金。12.借:銀行存款。
貸:主營業務收入。
應繳稅費-應交增值稅(銷項)
13.借:管理費用-廣告費。
貸:銀行存款。
14.借:管理費用-差旅費。
貸:現金。15.借:管理費用/製造費用-水電費。
貸:銀行存款。
16.借:管理費用-修理費。
貸:銀行存款。
17.借:應收賬款。
貸:主營業務收入。
應繳稅費-應交增值稅(銷項)
18.借:現金。
貸:管理費用-差旅費(估計這個是個錯的,我不確定)19.借:製造費用。
管理費用。貸:累計折舊。
20.借:製造費用。
管理費用。貸:應付工資。
21.借:主營業務成本:a/b
貸:庫存商品。
22.借:庫存商品。
貸:生產成本。
求解答,急急! 啊啊啊啊啊啊啊啊
會計題目求解答!速度啊!急急急! 5
5樓:匿名使用者
1、借來:固定資產源560
應交稅費-應交增值稅(進bai項稅額)貸:銀行存款。
2、(560-20)/10*11/12=借:在建工程600
應交稅費dao-應交增值稅(進項稅額)102貸:銀行存款702
4、借:在建工程3
貸:銀行存款3
5、借:固定資產603
貸:在建工程603
6、(603-3)/50000*720=萬元)
6樓:浩瀚大海
1、借:固copy定資產 560
應交稅費/應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2、借:在建工程 600
應交稅費/應交增值稅(進項稅額)102
貸:銀行存款 702
3、借:在建工程 3
貸:銀行存款 3
4、借: 固定資產 603
貸:在建工程 603
5、a:(560-20)/10=54(萬元)b:(603-3)/50000*720=萬元)借:管理費用
貸:累計折舊
編制會計分錄,急急急
7樓:之了課堂會計
1)收到投資借:銀行存款 500000
貸:實收資本 500000
2)購入生產線借:在建工程 200000
應交稅費(進) 26000
貸:銀行存款 226000
借:在建工程 5000
貸:銀行存款 5000
借:在建工程 20000
貸:銀行存款 20000
3)採購材料借:原材料 30000
應交稅費(進) 3900
貸:銀行存款 33900
4)領用原料無分錄。
5)支出車間水電費,車間折舊借:製造費用 6000
貸:銀行存款 6000
借:製造費用 4000
貸:銀行存款 4000
6)a產品借:生產成本 25000
貸:原材料 20000
製造費用 10000/2 = 5000b產品:借:生產成本 15000
貸:原材料 10000
製造費用 10000/2 = 50007)完工借:庫存商品a 25000
庫存商品b 15000
貸:生產成本 40000
8)銷售借:銀行存款 67800
貸:主營業務收入60000
應交稅費(銷) 7800
借:主營業務成本 40000
貸:庫存商品 40000
9)現金短缺借:待處理財產損益 5000
貸:庫存現金 5000
10)批准後借:管理費用 3000
其他應收款 2000
貸:待處理財產損益 5000
以上,望採納,謝謝。
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