結轉本月水電費,結轉本月發生的水電費,怎麼寫分錄

時間 2022-09-27 16:40:13

1樓:匿名使用者

借:生產成本——甲產品 1500

......製造費用——水電費 800

......管理費用——水電費 700

.........貸:其他應付款-xx企業 3000借:生產成本——甲產品 2400

......製造費用——水電費 900

......管理費用——水電費 700

.........貸:其他應付款-xx企業 4000*你提問中的電費有些誤差,我是按各部門使用金額合計來做分錄了(7000改為4000)參考一下

2樓:匿名使用者

借:生產成本——甲產品 ——水費 1500製造費用——水費 800管理費用——水電費 700貸:現金(或銀行存款) 3000借:

生產成本——甲產品 ——電費 2400製造費用——電費 900管理費用——水電費 700貸:現金(或銀行存款) 4000你的水電費合計應該是7000吧?

3樓:個日人

借:生產成本——甲產品 3900

製造費用 1700

管理費用 1400

貸:應付賬款 7000

支付時做分錄:

借:應付賬款 7000

貸:銀行存款 7000

結轉本月發生的水電費,怎麼寫分錄

4樓:匿名使用者

借:管理費用-水電費 300

貸:其他應付款-供電局 300

因為數額不大,而且業務型別是欠的電費,如果是大筆的買賣,我處理帳時一般記應付帳款的,這個分錄你也可以改成應付帳款。

5樓:

有發票嗎?如果沒發票屬於計提費用,下月要衝回,你的分錄是對的/

結轉水電費該怎麼做分錄???

6樓:匿名使用者

1、如果是工業企業水電費用分錄:(1)支付水電費:借:

預提費用-電費 預提費用-水費 貸:銀行存款(2)根據各車間、部門耗用電量及用水方數分配水電費:借:

生產成本-燃料及動力 製造費用-電費 管理費用-電費 銷售費用-電費 貸:預提費用-電費借:製造費用-水費 管理費用-水費 管理費用-水費 貸:

預提費用-水費2、如果是商貿企業:借:管理費用-水電費 銷售費用-水電費 貸:

銀行存款

分配結轉本月電費

7樓:匿名使用者

借:生產成本-電費-a產品 4000

借:生產成本-電費-b產品 3000

借:製造費用-電費 600借:管理費用-電費 400貸:

應付帳款 8000

8樓:亥溫文

借:生產成本-----a產品4000

生產成本----b產品3000

製造費用600

管理費用400

貸:應付帳款8000

攤銷本月辦公樓水電費500元怎麼做會計分錄

9樓:匿名使用者

借:管理費用——辦公費500

貸:預付帳款500

本月預提水電費,下月衝減應如何做分錄?

10樓:匿名使用者

預提,需要計提計算表,借:管理費用(製造費用)貸:應付賬款下月支付收到單據,直接做,借:應付賬款,貸:銀行存款(庫存現金)

11樓:匿名使用者

計提水電費借:管理費用 製造費用 貸:預提費用票到衝減預提費用借:

預提費用貸:應付賬款支付款項借:應付賬款貸:

銀行存款注意:預提費用在年底的時候不能存有,否則需要納稅調整。

12樓:匿名使用者

第1步:計提水電費借:管理費用 製造費用 貸:預提費用第2步:衝減上月計提水電費借:預提費用 貸:銀行存款

交電費會計分錄

13樓:匿名使用者

用銀行存款支付本月電費:

(1)如果沒有取得電費發票,會計分錄

借:預付賬款--電費

貸:銀行存款

(2)如果取得電費發票,會計分錄

借:管理費用--電費

貸:銀行存款

14樓:

車間的計入生產成本,製造費用,管理部門的計入管理費用。其他應收為負數,就那麼樣唄,說明你已經預收了人家的款項。

15樓:匿名使用者

借:生產成本4500 製造費用 400 管理費用 800貸:現金  5700

借 產成品 5700

貸 生產成本4500 製造費用 400 管理費用 800

16樓:匿名使用者

1、繳納電費

借:生產成本4500

製造費用400

管理費用800

貸:銀行存款5700

2、結轉分配電費(假定本月無在產品)

(1)借:產成品4900

貸:生產成本4500

製造費用400

(2)結轉管理費用

借:本年利潤800

貸:管理費用800

3、其他應收款為負,說明你會計分錄做錯了。應及時調整。可以將分錄發給我看看,我的qq1559319739

月末分配水電費的會計分錄怎麼做?

17樓:暴走少女

借:管理費用--水電費

銷售費用---水電費

製造費用---水電費

生產成本----水電費

貸:庫存現金(銀行存款)

18樓:

分配水電費的會計分錄如下:

借:製造費用--電費

應交稅費-應交增值稅進項稅額

貸:銀行存款借:製造費用-水費

應交稅費-應交增值稅進項稅額

貸:銀行存款

借:管理費用-水電費

銷售費用-水電費

製造費用-水電費

生產成本-水電費

貸:庫存現金(銀行存款)

水電費的進項稅額的抵扣還需要進行生活用水電在國稅局增值稅申報中進行(進項稅金-水電費轉出)車間的為製造費用,管理部門為管理費用。

19樓:河南會計

借:管理費用--水電費

銷售費用---水電費

製造費用---水電費

生產成本----水電費

貸:庫存現金(銀行存款)

20樓:丹妮

借:製造費用-趣味餅乾水電費 6259.69借:製造費用-蘇打餅乾水電費 7755.31借:管理費用-水電費 430.12

借:銷售費用-水電費 245.06

貸:待攤費用-供電車間 13190.18

貸:待攤費用-供水車間 1500

21樓:來自職場解答

回答分配水費、電費的時候,需要將水費、電費按照一定比例分配到管理費用、銷售費用以及製造費用,具體分錄如下:

借:生產成本-甲產品

生產成本-乙產品

製造費用—水費

管理費用—水費

銷售費用—水費

製造費用—電費

管理費用—電費

銷售費用—電費

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