剛到公司,以前沒做過帳,現金跟銀行存款都不知道,只有一部分庫存,要怎麼建賬

時間 2022-02-20 04:30:16

1樓:匿名使用者

你沒和前任辦理交接啊????

庫存現金是在你接手前,《現金日記賬》上的餘額。如果短款,就說明前任沒如數給你錢;如果當時賬上餘額為零,那庫存現金就應該為零。

現金是通過「庫存現金」科目核算的,借方表示增加,貸方表示減少。應收應付都是通過各自的會計科目來核算的,「應收賬款」和「應付賬款」,即通常所說的「掛賬」。

你完全沒有底子,建議最近突擊學習一下會計基礎,平時工作中多想老會計請教,不然這樣什麼都不知道就和錢打交道會很麻煩的。

2樓:匿名使用者

一句二句說不清,你最好學學會計,把資格證拿下來就都明白了。

3樓:河南濱江磚機

你們公司是新成立的公司嗎?

銀行存款、現金這兩個賬戶都是一級科目,這些科目和商品銷售收入、應繳稅金.應收賬款、應付賬款等其他科目一起才能平衡庫存。

你們是銷售公司,用的是商業會計 ,你目前的知識儲備,建議你找本最新版的商業會計緊急充電,如果看不懂,從會計基礎知識學起,先把基本的:「有借必有貸、借貸必相等」這個帳理弄清楚了。

一個公司過賬到本公司銀行賬戶,然後又從本公司銀行賬戶將存款取走怎樣作會計分錄

4樓:匿名使用者

你取款是幹什麼用的?

如果是借款的話。

借:其他應收款

貸:銀行存款。

金蝶k3已經過賬並結轉損益,發現有個憑證做錯了,是銀行存款選擇銀行錯誤了,需要怎麼操作才能修改憑證?

5樓:諫元修司儀

在會計分錄序時簿(憑證查詢介面)裡,選擇憑證,右鍵就又反過賬

滿意請採納。

6樓:匿名使用者

一級科目銀行存款沒變,只是明細科目變了,什麼都不影響。。不用刪也不用改

7樓:匿名使用者

k3的話在憑證序時簿裡選擇憑證上面編輯下有反過帳啊。點選憑證看下是不是還有稽核人,有的話就要反稽核。稽核人與反稽核人是否為同一人要看引數設定了。

8樓:暖暖寶寶

這個的話看此業務銀行存款的對方科目,要是和結轉損益有關的,需要重新結轉,無關的可以不用重新結轉!

9樓:匿名使用者

只能一起反過賬:ctrl+f11,修改好以後再過賬就可以了

公司以前沒有做賬,現在要建賬,以前的庫存怎麼處理

10樓:v英國皇宮

建一個材料進出一覽表,庫存商品進出一覽表。

企業應設定"庫存商品"科目,核算庫存商品的增減變化及其結存情況。商品驗收入庫時,應由"生產成本"科目轉入"庫存商品"科目;對外銷售庫存商品時,根據不同的銷售方式進行相應的賬務處理;在建工程等領用庫存商品,應按其成本轉賬。

庫存商品明細賬應按企業庫存商品的種類、品種和規格設定明細賬。如有存放在本企業所屬門市部準備**的商品、送交展覽會展出的商品,以及已發出尚未辦理託收手續的商品,都應單獨設定明細賬進行核算。庫存商品明細賬一般採用數量金額式。

實行售價金額核算的商品零售企業,庫存商品明細賬按實物負責人設定。其格式一般要用三欄式,只記售價金額不記數量。

由於庫存商品按售價記賬,為隨時瞭解庫存商品的實際價值,同時也便於月末各實物負責人已銷商品進銷差價,也可採用「庫存商品」和「商品進銷差價」明細分類賬戶相結合的方法,設定「庫存商品及進銷差價」明細賬。

擴充套件資料:

明細賬發出商品時:

借:委託代銷商品

貸:庫存商品

當有商場銷售清單時,確認銷售收入,同時結轉相應成本

借:應收賬款

貸:主營業務收入

貸:應交稅費——增值稅(銷項稅額)

借:主營業務成本

貸:委託代銷商品

對於委託要向對方單位支付的手續費等:

借:營業費用

貸:應收賬款

將應收代銷方貨款扣除支付給其的手續費後,將款項收回:

借:銀行存款

貸:應收賬款

11樓:阿建

如果做的賬只是對內讓老闆看,不用發票,你去把收據在買的地方蓋下章下賬用就可以了。現在加進來的老闆,如果看以後的賬,從現在起,帳目做清楚就可以了,以現在庫存做

12樓:匿名使用者

沒有購進發票,購進的材料無法入帳,只有收據只能表明**商已收了款,必須要有發票

13樓:匿名使用者

先對庫存進行盤點,然後做盈虧處理。

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31歲才考出CPA,以前沒做過會計的,還有前途嗎

清風止殤 坦白講,稍微有點晚,我所在的事務所許多人在大學畢業後一年就通過了cpa 在大學就開始考了 兩年工作經驗後取得執業資格,我們大多是在事務所工作三到五年就跳槽去企業做的,一般至少是supervisor級別,很多是manager controller不太現實,一般要在大企業磨練一些年頭才有可能,...