1樓:匿名使用者
全是人才啊 沒有一個全對的 不是這裡就是那裡有問題以下是標準分錄
答案如下
1.借:材料採購-甲材料 2000
應繳稅費-應交增值稅-進項稅 340
貸:銀行存款 2340
2.借:材料採購-乙材料 8000
應繳稅費-應交增值稅-進項稅 1360
貸:應付帳款 9360
3.借:其他應收款-李經理 5000
貸:庫存現金 5000
4.借:材料採購-甲材料 200(運雜費分攤: 600*1000/(1000+2000))
-乙材料 400(運雜費分攤: 600*2000/(1000+2000))
貸:銀行存款 600(也可以是現金 題目沒說付款方式)5.借:應付賬款 9360
貸:銀行存款 9360
6.借:管理費用-差旅費 4000
庫存現金 1000
貸:其他應收款-李經理 5000
7.借:原材料 -甲材料 2200
-乙材料 8400
貸:材料採購 -甲材料 2200 (2000+200運雜費)-乙材料 8400 (8000+400運雜費)
2樓:人小_魚大
1.借:材料採購 2000
應繳稅費-應交增值稅-進項稅 340
貸:銀行存款 2340
2.借:材料採購 8000
應繳稅費-應交增值稅-進項稅 1360
貸:應付帳款-*** 9360
3.借:其他應收款-個人借款 5000
貸:庫存現金 5000
4.借:材料採購 600
貸:庫存現金(銀行存款) 600
5.借:應付賬款-****
貸:銀行存款
6.借:管理費用 4000
庫存現金 1000
貸:其他應收款-個人借款 5000
7.借:原材料 10600
貸:材料採購 10600
3樓:匿名使用者
1.借:原材料-甲材料2000
應交稅金-應交增值稅(進項稅額)340
貸:銀行存款 2340
2.借: 原材料-乙材料8000
應交稅金-應交增值稅(進項稅額)1360
貸: 應付賬款 9360
3.借:其他應收款 5000
貸:庫存現金 5000
4.借:營業費用 600
貸:庫存現金 600
5.借:應付賬款 9360
貸:銀行存款 9360
6.借:管理費用 4000
庫存現金 1000
貸:其他應收款5000
4樓:匿名使用者
1.借:材料採購 2000
應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 340
貸:銀行存款 2340
2.借:材料採購 8000
應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 1360
貸:應付賬款 9360
3.借:其他應收款-李經理 5000
貸:現金 5000
4.借:材料採購 600
貸:現金 600
5.借:應付賬示 9360
貸:銀行存款 9360
6.借:管理費用 4000
現金 1000
貸:其他應收款-李經理 5000
7.分攤甲材料廠運雜費600*1000/(1000+2000)=200
分攤甲材料廠運雜費600*2000/(1000+2000)=400
借:原材料 -甲材料 2200(=2000+200)
-乙材料 8400 (=8000+400)
貸:材料採購 10600
哪為好心人能幫我做下會計實務題目 急用 謝了!!!!!!!
5樓:北京會計人
(1)1、2為非調整事項,3為調整事項
(2)借:以前年度損益調整——營業外支出 400000貸:應收賬款 400000借:
壞賬準備 40000貸:以前年度損益調整——管理費用 40000
會計準則的題目,哪位好心人幫我解答下
6樓:匿名使用者
4、b、 41.6
5、 按照目前增值稅的要求,沒有正確答案。如果不考慮增值稅抵扣,則選b、 63 755
6、 a、1000
7、 c、 1200
8、b、 562 500
中級會計分錄題,請學財務的好心人幫忙解答一下,不勝感激!!!
7樓:匿名使用者
(1)1月15日
借:銀行存款40
貸:預收帳款40
1月20日
借:應收帳款194
預收帳款40
貸:主營業務收入200
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)34
借:主營業務成本160
貸:庫存商品160
1月30日
借:銀行存款194
貸:預收帳款194
(2)1月20日
借:發出商品800
貸:庫存商品800
借:銀行存款300
貸:預收帳款300
(3)1月21日
借:應收票據93.6
貸:主營業務收入80
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)13.6借:主營業務成本60
貸:庫存商品60
(4)1月25日
借:應收帳款12.87
貸:主營業務收入11
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)1.87借:主營業務成本8
貸:庫存商品8
有關會計分錄的試題、求好心人幫忙解答 急急急急急~~~
8樓:匿名使用者
1、借:無形資產 50000
貸:實收資本 50000
2、借:無形資產 50000
貸:銀行存款 50000
攤銷時: 借:累計攤銷 5000
貸:管理費用 5000
借:其他業務收入 40000
貸:無形資產 40000
借:營業稅金及附加 2000
貸:銀行存款 2000
3、借:無形資產--土地使用權 800000貸:銀行存款 800000
4、研發階段 借:研發支出--費用化支出 8000000貸:銀行存款 8000000
借:管理費用 8000000
貸:研發支出--費用化支出 8000000開發階段 借:研發支出--資本化支出 1000000貸:銀行存款 1000000
借:無形資產 1000000
貸:研發支出--資本化支出 1000000我該回去好好看書了!!!
商品流轉其他業務的核算,請好心人幫忙列下這道題的會計分錄,謝謝!
9樓:老金玩遊戲
1.出租時收取押金
借:銀行存款 30000
貸:其他應付款-保證金或押金 30000
每月收入租金確認收入時
借:銀行存款 10000
貸:其他業務收入 10000
每月攤銷時
借:其他業務成本 4000
貸:累計攤銷 4000
兩年後,返還時
返還押金
借:其他應付款-保證金或押金 30000
貸:銀行存款 30000
報廢時借:其它業務成本 4000
累計攤銷 96000
貸:庫存商品 100000
2.bc
10樓:匿名使用者
一.1.每月收租金,借:現金10000
貸:其他業務收入10000
2.收押金,借:現金30000
貸:其他應付款30000
3.每月提折舊,借:其他業務成本4000
貸:累計折舊4000
4.兩年後,退押金,借:其他應付款30000貸:現金30000
5.報廢時,借:其他業務成本4000
累計折舊96000
貸:庫存商品100000
二.abc
哪位好心人幫我做下題目,哪位好心人能否幫我看一下這道化學題,題有點長但問題很簡單,儘量快點,線上等
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