1樓:匿名使用者
1.華運員李娜預借備用金4000元,以現金支付借:其他應收款-李娜4000
貸:庫存現金4000
2.以銀行存款48000元預付第四季度保險費借:待攤費用48000
貸:銀行存款48000
3.以銀行存款1500元購買辦公用品,其中生產車間領用600元,企業管理部門領用900元
借:製造費用-辦公費600
借:管理費用-辦公費900
貸:銀行存款1500
3.以銀行存款6100元支付修理費,其中生產車間修理費3300元,企業管理部門修理費2800元
借:製造費用-修理費3300
借:管理費用-修理費2800
貸:銀行存款6100
3.企業會計部門購買文具計450元,以現金支付借:管理費用-辦公費450
貸:庫存現金450
4.以銀行存款2000元支付違約金
借:營業外支出2000
貸:銀行存款2000
5.通過銀行收取違約金51500元
借:銀行存款51500
貸:營業外收入51500
2樓:匿名使用者
1.借:其他應收款--備用金-李娜 4000元
貸:現金 4000元
3樓:屏海讀聯
1.借其他應收款4000
貸庫存現金4000
2.借預提費用48000
貸銀行存款48000
3.借製造費用600
管理費用900
貸銀行存款1500
借製造費用3300
管理費用2800
貸銀行存款6100
借管理費用450
貸庫存現金450
4.借營業外支出2000
貸銀行存款2000
5.借銀行存款51500
貸營業外收入51500
4樓:檢竹雨
1. 借:其他應收款 4000 貸:
庫存現金 40002. 借:長期待攤費用 48000 貸:
銀行存款 480003. 借:製造費用 600 管理費用 900 貸:
銀行存款 1500
4. 借:製造費用 3300 管理費用 2800 貸:銀行存款 6100
5. 借:管理費用 450 貸:
庫存現金 4506. 借:營業外支出 2000 貸:
銀行存款 20007. 借:銀行存款 51500 貸:
營業外收入 51500
急!!!!!!誰幫下忙,寫會計畢業**,題目:企業現金流量表的理論與實務. 20
5樓:匿名使用者
有幾道數學題幫下忙,要過程,幫幫忙急用
6樓:匿名使用者
樓上bai兩位第二題錯,du
第四題沒做
一、相加結zhi果為:
dao5a+10,結果是5的倍數;
二、a(1+m)²
三、專1/2x²+xy+1/2y²=1/2(x+y)²=1/2四、6x²+13x+5=(2x+1)(3x+5)=(x+1/2)(6x+10)
因此另一
屬條邊長(6x+10)
7樓:匿名使用者
一、兩個相加,最後結果是5a+10 和一定是5的倍數二、m(1+m)^2
三、原式=1/2(x+y)^2=1/2
四、沒筆,不算了
求幫做會計分錄和報表,急,求幫做一個會計分錄和報表,急!!!!!
不像話 天啊,真多啊 1 借 銀行存款 150000 貸 實收資本 150000 2 借 固定資產 105000 貸 實收資本 105000 3 借 銀行存款 50000 貸 短期借款 50000 4 借 原材料 21000 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 3400注 我不知你們用的是小企 貸 預付...
請問以下的會計分錄怎麼寫,請問會計分錄怎麼寫?謝謝
117阿濤 借 固定資產 400000 銀行存款 100000 貸 實收資本 500000 邂逅喜歡 企業接受投資者作價投入的房屋 建築物 機器裝置等固定資產,應按投資合同或協議約定價值確定固定資產價值 但投資合同或協議約定價值不公允的除外 和在註冊資本中應享有的份額。借 固定資產 400000 銀...
請會計高手們幫忙解答以下會計分錄疑問
s憨豆小祕 問1 為什麼此處的貸方是 預付賬款 而不是應付賬款呢?此外,預付賬款10000如何在此分錄中體現或者應該另開啟一個分錄體現?聯絡第一題,所以要用預付而不是應付 但是,在第二題中一般做分錄的時候都會 借 原材料 甲材料 30000 應交稅費 應交增值稅 進項 5100 貸 預付賬款 100...