酒店財務報銷制度,出差酒店報銷開什麼發票

時間 2025-01-06 09:20:20

1樓:july姿

流程圖。說明。

權責部門。相關表單。檔案。ng

ngng財務報表處理。

通知報銷人領款。

準備報銷款項。

財務部稽核。

總經理批准。

直接主管審查。

填寫《費用報銷單》

單據報銷整理。

貼上。報銷人根據公司報銷費用標準,整理好需要報銷的發票或單據,並進行整齊貼上。

報銷人。1、報銷發票。

2、報銷單據。

3、財務報銷規定。

報銷人必須依據財務規範要求和規定的時間填寫《費用報銷單》,並簽字確認。不得塗改,不得用鉛筆或紅色字型的筆填寫,並附上相關的報銷發票和單據,若屬於出差的費用報銷,必須附上經過批准簽字的《出差申請單》。

報銷人。1、費用報銷單。

2、出差申請單。

3、財務報銷規定。

1、費用產生的原因及真實性;

2、費用的合理性;

3、票據及單據的規範性;

報銷人直接。

主管。1、費用報銷單。

2、報銷發票。

3、報銷單據。

4、出差申請單。

5、財務報銷規定。

報銷人交直接主管審查後的報銷單據統一呈總經理,由總經理進行批准簽字。發現不符合要求,須立即退還。

總經理。同上。

總經理批准後,報銷人將報銷單據提交給財務部,由財務部主管會計進行報銷費用的確認,主要包括:1、產生的費用是否符合報銷標準;2、財務是否能及時安排此費用;3、單據或票據是否符合財務規範要求。4、報銷人直接主管稽核的嚴謹性。

若發現不符合要求,立即退還報銷人重新整理提報。

財務部主管。

同上。財務部出納根據總經理批准的報銷單據並檢查各項簽字無誤後準備好報銷款項。

財務部出納。

同上。財務部出納通知報銷人領款,領款時,報銷人必須在《費用報銷單》上簽字確認。他人代領報銷款時,必須出具委託書並有雙方的簽字或手印證明。

報銷人。1、費用報銷單。

2、借款單。

財務部會計根據已經完成的報銷單據和公司財務制度要求進行相應的賬務報表處理。

財務部會計。

財務報表。

2樓:暗夜闖天涯

我們這是週一交要報銷的票據,週三拿錢,如果你買的東西沒有發票,你要拿其他的發票,以票抵票面額大於你買的東西的**也沒關係,只要你用鉛筆註明你買的什麼東西,多少錢就可以了。

報銷酒店費用需要什麼憑證

3樓:乙隻小妖怪

發票上要求對方酒店蓋上發票專用章

1.外出辦事人員報銷差旅費時,在報銷單據上應附有「出差批准務」,否則不予報銷。2.

報銷差旅費時,出差人員應認真填寫報銷單,寫明出差路線,註明各路段開支的費用,便於領導和財會人員稽核。報銷單填寫不合乎要求者,財會人員應要求重新填寫,否則可以拒收報銷費。3.

出差路線需要合理,繞道交通費不予報銷。必須繞道的,要經過公司負責人同意後,方能報銷。4.

出差人員需乘坐公共汽車的,以中巴交通費為標準。如確需乘坐「的士」的,需經領導批准後,方能報銷。無公司共汽車的路段落,可以報銷電單車費。

出差酒店報銷開什麼發票

4樓:知道律臨

【法律分析】如果是增值稅一般納稅人的企業員工出差住酒店,應向酒店索取增值稅專用發票。

【法律依據】增值稅專用發票規定》 第四皮衡條 專用發票由基本聯次或者基本聯次附加其他聯次構成,基本聯次為三聯:發票聯、抵扣聯和記賬聯。發票聯,作為購買方核算採購成本和增值稅進項稅額的記賬憑證;抵扣耐納聯,作燃畝做為購買方報送主管稅務機關認證和留存備查的憑證;記賬聯,作為銷售方核算銷售收入和增值稅銷項稅額的記賬憑證。

其他聯次用途,由一般納稅人自行確定。

出差酒店報銷開什麼發票

5樓:任恬楠

法律分析:如果是增值稅一般納稅人首改的企業員工出差住酒店,應向酒店索取增值襪含稅專用者好判發票。

法律依據:《增值稅專用發票規定》 第四條 專用發票由基本聯次或者基本聯次附加其他聯次構成,基本聯次為三聯:發票聯、抵扣聯和記賬聯。

發票聯,作為購買方核算採購成本和增值稅進項稅額的記賬憑證;抵扣聯,作為購買方報送主管稅務機關認證和留存備查的憑證;記賬聯,作為銷售方核算銷售收入和增值稅銷項稅額的記賬憑證。其他聯次用途,由一般納稅人自行確定。

酒店報銷發票怎麼開

6樓:武雪峰

法律分析:直接說要開發票回公司報銷的,可以提供公司抬頭稅號,或者塌虛開個人抬頭公司也是可以報銷的。

法律依據:《中華人民共和國增值稅暫行條例》 第一條 在中華團仔燃人民共和國境內銷售貨物或者加工、修理修配勞務(以下簡稱勞務),銷售服務、無形資產、不動產戚餘以及進口貨物的單位和個人,為增值稅的納稅人,應當依照本條例繳納增值稅。

住酒店報銷要哪種發票

7樓:

摘要。增值稅發票分為增值稅專用發票和增值稅普通發票兩種,兩者的根本區別在於前者可以進行稅款抵扣,後者不可以。如果是小規模納稅人的企業員工出差住酒店,可以選擇開增值稅普通發票,回單位進行財務報銷;如果是增值稅一般納稅人的企業員工出差住酒店,應向酒店索取增值稅專用發票。

增值稅發票分為增值稅專用發票和增值稅普通發票兩種,兩者的根本區別在於前者可以進行稅款抵扣,後者不可以。如果是小規模納稅人的企業員工察公升拍出差住酒店,可以選擇開增值稅普笑中通發票,回單位進行財務報銷;如敗羨果是增值稅一般納稅人的企業員工出差住酒店,應向酒店索取增值稅專用發票。

報銷的話,你需要酒店開發票,飯前或旦與房錢之和會記在房錢裡,比如飯錢100,房錢50,那纖塌麼發票上的房錢這一專案(住宿費)會是150,注意發票上要求對方酒店蓋上發票專用章(有的酒店沒有發票專用章,也可以用衫豎擾財務專用章(不大符合規定))

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君主 具體辦法如下 制定規程 成立機構 首先應根據酒店的實際運作情況制定詳細的安全 消防規章制度。然後,成立以企業法定代表人為第一安全 防火責任人,各部門最高主管為成員的安全管理委員會,並將安全 消防的相關規程提請安全管理委員會審議通過。其次,將各部門所管轄的區域的消防安全工作劃分給所在部門最高主管...

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